Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0355/19 SE-PRA EKO s.r.o. 11.11.2019 25,00 EUR s DPH
DFB0357/19 PAPERA s.r.o. 11.11.2019 44,83 EUR s DPH
DFB0340/19 Mäso - údeniny Šiko 30.11.2019 331,33 EUR s DPH
DFB0335/19 ATC- JR 22.10.2019 37,16 EUR s DPH
DFB0338/19 Stannah s.r.o. 28.10.2019 78,00 EUR s DPH
DFB0333/19 TOPOLC. CUKR. A PEKAR. 22.10.2019 231,80 EUR s DPH
DFB0334/19 ATC- JR 22.10.2019 117,02 EUR s DPH
DFB0331/19 INMEDIA 21.10.2019 1 329,84 EUR s DPH
DFB0321/19 MAGNA ENERGIA a.s. 10.10.2019 28,85 EUR s DPH
DFB0322/19 SLOV.PLYN.PRIEM. 10.10.2019 1 220,27 EUR s DPH
DFB0323/19 SLOV.PLYN.PRIEM. 10.10.2019 4 952,00 EUR s DPH
DFB0327/19 NOVOSAD, maľby, nátery,stierky 15.10.2019 6 660,00 EUR s DPH
DFB0320/19 MAGNA ENERGIA a.s. 10.10.2019 52,96 EUR s DPH
DFB0319/19 MAGNA ENERGIA a.s. 9.10.2019 -106,51 EUR s DPH
DFB0339/19 PLANEO Elektro Bánovce nad Bebravou 29.10.2019 379,00 EUR s DPH
DFB0326/19 TOPOLC. CUKR. A PEKAR. 14.10.2019 192,99 EUR s DPH
DFB0329/19 Mäso - údeniny Šiko 17.10.2019 406,61 EUR s DPH
DFB0330/19 B2B Partner sro 21.10.2019 639,60 EUR s DPH
DFB0332/19 AG FOODS SK s.r.o. 21.10.2019 92,62 EUR s DPH
DFB0336/19 SPONKA SK 22.10.2019 126,00 EUR s DPH