Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0366/17 SE-PRA EKO s.r.o. 6.11.2017 25,00 EUR s DPH
DFB0353/17 BOZPO AGENCY s.r.o 31.10.2017 33,60 EUR s DPH
DFB0347/17 HÓRKA 23.10.2017 349,12 EUR s DPH
DFB0346/17 INMEDIA 23.10.2017 154,68 EUR s DPH
DFB0339/17 G.M.Paraskov 17.10.2017 369,85 EUR s DPH
DFB0334/17 SLOV.PLYN.PRIEM. 10.10.2017 898,56 EUR s DPH
DFB0333/17 MAGNA ENERGIA a.s. 10.10.2017 -64,08 EUR s DPH
DFB0330/17 MAGNA ENERGIA a.s. 6.10.2017 -75,12 EUR s DPH
DFB0329/17 MAGNA ENERGIA a.s. 6.10.2017 81,65 EUR s DPH
DFB0350/17 Deratizácia 27.10.2017 132,00 EUR s DPH
DFB0341/17 HÓRKA 18.10.2017 295,71 EUR s DPH
DFB0344/17 Ing. Vlastimil Klucha 23.10.2017 72,00 EUR s DPH
DFB0337/17 BRATPEK - Pekáreň 12.10.2017 131,22 EUR s DPH
DFB0340/17 HÓRKA 18.10.2017 275,72 EUR s DPH
DFB0348/17 DRUCKER s.r.o. 23.10.2017 124,20 EUR s DPH
DFB0343/17 Sarana Fashion s.r.o. 18.10.2017 105,60 EUR s DPH
DFB0327/17 T-Slovak Telekom a.s. 4.10.2017 17,92 EUR s DPH
DFB0325/17 Slov.plyn.priemysel 3.10.2017 198,00 EUR s DPH
DFB0311/17 Lekáreň Jana 27.9.2017 282,15 EUR s DPH
DFB0331/17 Slovak Telekom a.s. 6.10.2017 43,96 EUR s DPH