Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB0366/17
|
SE-PRA EKO s.r.o. |
6.11.2017 |
25,00 EUR s DPH |
DFB0353/17
|
BOZPO AGENCY s.r.o |
31.10.2017 |
33,60 EUR s DPH |
DFB0347/17
|
HÓRKA |
23.10.2017 |
349,12 EUR s DPH |
DFB0346/17
|
INMEDIA |
23.10.2017 |
154,68 EUR s DPH |
DFB0339/17
|
G.M.Paraskov |
17.10.2017 |
369,85 EUR s DPH |
DFB0334/17
|
SLOV.PLYN.PRIEM. |
10.10.2017 |
898,56 EUR s DPH |
DFB0333/17
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
10.10.2017 |
-64,08 EUR s DPH |
DFB0330/17
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
6.10.2017 |
-75,12 EUR s DPH |
DFB0329/17
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
6.10.2017 |
81,65 EUR s DPH |
DFB0350/17
|
Deratizácia |
27.10.2017 |
132,00 EUR s DPH |
DFB0341/17
|
HÓRKA |
18.10.2017 |
295,71 EUR s DPH |
DFB0344/17
|
Ing. Vlastimil Klucha |
23.10.2017 |
72,00 EUR s DPH |
DFB0337/17
|
BRATPEK - Pekáreň |
12.10.2017 |
131,22 EUR s DPH |
DFB0340/17
|
HÓRKA |
18.10.2017 |
275,72 EUR s DPH |
DFB0348/17
|
DRUCKER s.r.o. |
23.10.2017 |
124,20 EUR s DPH |
DFB0343/17
|
Sarana Fashion s.r.o. |
18.10.2017 |
105,60 EUR s DPH |
DFB0327/17
|
T-Slovak Telekom a.s. |
4.10.2017 |
17,92 EUR s DPH |
DFB0325/17
|
Slov.plyn.priemysel |
3.10.2017 |
198,00 EUR s DPH |
DFB0311/17
|
Lekáreň Jana |
27.9.2017 |
282,15 EUR s DPH |
DFB0331/17
|
Slovak Telekom a.s. |
6.10.2017 |
43,96 EUR s DPH |