Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0033/15 G.M.Paraskov 9.2.2015 255,22 EUR s DPH
DFB0029/15 Slovak Telecom a.s. 9.2.2015 30,11 EUR s DPH
DFB0020/15 Lekáreň Jana 3.2.2015 198,58 EUR s DPH
DFB0018/15 Dzian Pavol 3.2.2015 710,76 EUR s DPH
DFB0032/15 ZVAK Bratislava 19.2.2015 510,58 EUR s DPH
DFB0034/15 Slovenský plyn.priemysel 10.2.2015 5 259,59 EUR s DPH
DFB0036/15 Milsy a.s. 11.2.2015 393,28 EUR s DPH
DFB0038/15 TOPOLC. CUKR. A PEKAR. 17.2.2015 199,21 EUR s DPH
DFB0023/15 INMEDIA (Mabonex) 5.2.2015 813,25 EUR s DPH
DFB0015/15 G.M.Paraskov 2.2.2015 129,55 EUR s DPH
DFB0014/15 G.M.Paraskov 2.2.2015 538,92 EUR s DPH
DFB0026/15 Promys soft, s.r.o. 6.2.2015 138,00 EUR s DPH
DFB0027/15 Promys soft, s.r.o. 6.2.2015 138,00 EUR s DPH
DFB0028/15 Zapadosl.energ.zavody 9.2.2015 365,00 EUR s DPH
DFB0030/15 Slovak Telecom a.s. 9.2.2015 64,61 EUR s DPH
DFB0031/15 Čerňan 9.2.2015 174,12 EUR s DPH
DFB0016/15 BOZPO AGENCY 2.2.2015 68,51 EUR s DPH
DFB0017/15 Milsy a.s. 3.2.2015 270,37 EUR s DPH
DFB0019/15 TOPOLC. CUKR. A PEKAR. 3.2.2015 290,12 EUR s DPH
DFB0021/15 ATC-JR, s.r.o. 3.2.2015 369,71 EUR s DPH