Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0341/23 | REMA, Štefan Remeň | 10.11.2023 | 507,48 EUR s DPH |
DFB0366/23 | GRAFID, s.r.o. | 24.11.2023 | 81,72 EUR s DPH |
DFB0365/23 | REMAT - Maco Miloš | 21.11.2023 | 143,80 EUR s DPH |
DFB0356/23 | Mäso - údeniny Šiko | 13.11.2023 | 801,83 EUR s DPH |
DFB0360/23 | Ing. Ivan Sečanský | 15.11.2023 | 270,00 EUR s DPH |
DFB0338/23 | T-Slovak Telekom a.s. | 6.11.2023 | 10,46 EUR s DPH |
DFB0355/23 | Pekáreň PODHORIE s.ro. | 13.11.2023 | 254,83 EUR s DPH |
DFB0326/23 | Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková | 26.10.2023 | 1 657,30 EUR s DPH |
DFB0337/23 | Slovak Telekom a.s. | 6.11.2023 | 24,02 EUR s DPH |
DFB0320/23 | C O M T E L , spol. s r.o. | 23.10.2023 | 4 000,00 EUR s DPH |
DFB0329/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 2.11.2023 | 55,20 EUR s DPH |
DFB0327/23 | REMA, Štefan Remeň | 31.10.2023 | 497,49 EUR s DPH |
DFB0335/23 | Mäso - údeniny Šiko | 6.11.2023 | 841,59 EUR s DPH |
DFB0339/23 | Byttherm s.r.o. | 7.11.2023 | 3 180,00 EUR s DPH |
DFB0328/23 | BKS SAFETY s.r.o. | 31.10.2023 | 104,40 EUR s DPH |
DFB0317/23 | Lekáreň Jana | 31.10.2023 | 66,90 EUR s DPH |
DFB0343/23 | ZVAK Bratislava | 10.11.2023 | 90,00 EUR s DPH |
DFB0342/23 | ZVAK Bratislava | 10.11.2023 | 500,00 EUR s DPH |
DFB0344/23 | ZVAK Bratislava | 10.11.2023 | 60,00 EUR s DPH |
DFB0334/23 | INMEDIA | 6.11.2023 | 2 540,55 EUR s DPH |