Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB0403/19
|
Lekáreň Jana |
17.12.2019 |
56,60 EUR s DPH |
DFB0404/19
|
INMEDIA |
18.12.2019 |
1 395,34 EUR s DPH |
DFB0405/19
|
Mäso - údeniny Šiko |
20.12.2019 |
616,05 EUR s DPH |
DFB0406/19
|
AZ systém s.r.o |
20.12.2019 |
720,00 EUR s DPH |
DFB0401/19
|
TOPOLC. CUKR. A PEKAR. |
12.12.2019 |
151,09 EUR s DPH |
DFB0395/19
|
SLOV.PLYN.PRIEM. |
9.12.2019 |
818,86 EUR s DPH |
DFB0400/19
|
VOBA plast |
12.12.2019 |
843,11 EUR s DPH |
DFB0393/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
9.12.2019 |
101,85 EUR s DPH |
DFB0391/19
|
Slovak Telekom a.s. |
9.12.2019 |
34,88 EUR s DPH |
DFB0390/19
|
T-Slovak Telekom a.s. |
9.12.2019 |
13,24 EUR s DPH |
DFB0387/19
|
Byttherm s.r.o. |
6.12.2019 |
9 991,20 EUR s DPH |
DFB0394/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
9.12.2019 |
49,69 EUR s DPH |
DFB0385/19
|
Slov.plyn.priemysel |
4.12.2019 |
395,00 EUR s DPH |
DFB0399/19
|
PROMYS, s.r.o. |
11.12.2019 |
11,04 EUR s DPH |
DFB0398/19
|
Mäso - údeniny Šiko |
11.12.2019 |
489,13 EUR s DPH |
DFB0379/19
|
TOPOLC. CUKR. A PEKAR. |
4.12.2019 |
199,65 EUR s DPH |
DFB0376/19
|
G.M.Paraskov |
2.12.2019 |
966,61 EUR s DPH |
DFB0375/19
|
G.M.Paraskov |
2.12.2019 |
212,41 EUR s DPH |
DFB0374/19
|
MSM Slovakia s.r.o. |
26.11.2019 |
40,86 EUR s DPH |
DFB0353/19
|
Mäso - údeniny Šiko |
7.11.2019 |
641,07 EUR s DPH |