Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0121/19 REMA, Štefan Remeň 16.4.2019 388,94 EUR s DPH
DFB0122/19 DRUCKER s.r.o. 23.4.2019 207,24 EUR s DPH
DFB0106/19 SLOV.PLYN.PRIEM. 10.4.2019 422,11 EUR s DPH
DFB0103/19 T-Slovak Telekom a.s. 8.4.2019 17,83 EUR s DPH
DFB0094/19 Slov.plyn.priemysel 3.4.2019 395,00 EUR s DPH
DFB0123/19 RM GASTRO - JAZ s.r.o. 17.4.2019 103,84 EUR s DPH
DFB0111/19 REMA, Štefan Remeň 10.4.2019 402,08 EUR s DPH
DFB0118/19 ATC- JR 16.4.2019 91,14 EUR s DPH
DFB0119/19 Mestské kultúrne stredisko s.r.o. 16.4.2019 36,00 EUR s DPH
DFB0116/19 AG FOODS SK s.r.o. 15.4.2019 113,46 EUR s DPH
DFB0102/19 Slovak Telekom a.s. 8.4.2019 49,36 EUR s DPH
DFB0098/19 Hagleitner 4.4.2019 594,72 EUR s DPH
DFB0083/19 Lekáreň Jana 26.3.2019 110,97 EUR s DPH
DFB0101/19 SE-PRA EKO s.r.o. 5.4.2019 25,00 EUR s DPH
DFB0104/19 AG FOODS SK s.r.o. 9.4.2019 230,64 EUR s DPH
DFB0110/19 ZVAK Bratislava 10.4.2019 655,50 EUR s DPH
DFB0112/19 TREVYS, s.r.o. 10.4.2019 108,00 EUR s DPH
DFB0113/19 RM GASTRO - JAZ s.r.o. 11.4.2019 767,47 EUR s DPH
DFB0114/19 PAPERA s.r.o. 12.4.2019 31,56 EUR s DPH
DFB0093/19 VYŤAHY 3.4.2019 208,75 EUR s DPH