Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0380/18 Deratizácia 29.11.2018 120,00 EUR s DPH
DFB0378/18 INMEDIA 26.11.2018 1 404,08 EUR s DPH
DFB0356/18 LEON global s.r.o. 6.11.2018 741,36 EUR s DPH
DFB0372/18 HÓRKA 19.11.2018 414,15 EUR s DPH
DFB0375/18 ATC- JR 20.11.2018 91,14 EUR s DPH
DFB0366/18 INMEDIA 9.11.2018 1 339,99 EUR s DPH
DFB0370/18 Pekáreň PODHORIE s.ro. 14.11.2018 249,50 EUR s DPH
DFB0361/18 T-Slovak Telekom a.s. 7.11.2018 21,90 EUR s DPH
DFB0365/18 REMA, Štefan Remeň 9.11.2018 403,50 EUR s DPH
DFB0349/18 Slov.plyn.priemysel 5.11.2018 303,00 EUR s DPH
DFB0360/18 Slovak Telekom a.s. 7.11.2018 44,08 EUR s DPH
DFB0368/18 EDOLA-Milan Koreň 13.11.2018 56,93 EUR s DPH
DFB0343/18 Lekáreň Jana 29.10.2018 152,67 EUR s DPH
DFB0369/18 ZVAK Bratislava 13.11.2018 747,78 EUR s DPH
DFB0354/18 HÓRKA 6.11.2018 350,44 EUR s DPH
DFB0367/18 BAMI SK 9.11.2018 333,50 EUR s DPH
DFB0346/18 REMA, Štefan Remeň 2.11.2018 472,30 EUR s DPH
DFB0348/18 Pekáreň PODHORIE s.ro. 5.11.2018 222,59 EUR s DPH
DFB0355/18 HARTMAN-RICO spol. s r.o. 8.11.2018 13,78 EUR s DPH
DFB0357/18 PAPERA s.r.o. 7.11.2018 443,06 EUR s DPH