Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0317/17 HÓRKA 2.10.2017 389,49 EUR s DPH
DFB0316/17 G.M.Paraskov 2.10.2017 218,54 EUR s DPH
DFB0324/17 MAGNA ENERGIA a.s. 3.10.2017 56,45 EUR s DPH
DFB0328/17 TEMPO KONDELA s.r.o. 5.10.2017 506,00 EUR s DPH
DFB0323/17 MAGNA ENERGIA a.s. 3.10.2017 233,48 EUR s DPH
DFB0320/17 BOZPO AGENCY s.r.o 3.10.2017 33,60 EUR s DPH
DFB0321/17 HELP MEDICAL SERVICES 3.10.2017 59,30 EUR s DPH
DFB0322/17 MAGNA ENERGIA a.s. 3.10.2017 1 435,56 EUR s DPH
DFB0312/17 TRIPSY s.r.o. 27.9.2017 15,36 EUR s DPH
DFB0313/17 Daniel Slížik OVD 28.9.2017 643,00 EUR s DPH
DFB0314/17 Juraj Hedera, Bc. čistenie kanalizácie 28.9.2017 90,00 EUR s DPH
DFB0319/17 BOZPO AGENCY s.r.o 3.10.2017 82,81 EUR s DPH
DFB0310/17 HÓRKA 26.9.2017 179,48 EUR s DPH
DFB0305/17 HÓRKA 20.9.2017 117,83 EUR s DPH
DFB0304/17 G.M.Paraskov 20.9.2017 510,20 EUR s DPH
DFB0307/17 Wolters Kluwer s.r.o. 22.9.2017 98,00 EUR s DPH
DFB0308/17 BRATPEK - Pekáreň 22.9.2017 140,72 EUR s DPH
DFB0309/17 G.M.Paraskov 25.9.2017 285,96 EUR s DPH
DFB0299/17 TRIAM spol. s.r.o. 13.9.2017 213,38 EUR s DPH
DFB0303/17 HÓRKA 19.9.2017 93,62 EUR s DPH