Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0245/19 INMEDIA 5.8.2019 1 934,04 EUR s DPH
DFB0250/19 GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. 5.8.2019 1 042,80 EUR s DPH
DFB0238/19 REMA, Štefan Remeň 30.7.2019 398,62 EUR s DPH
DFB0244/19 SE-PRA EKO s.r.o. 2.8.2019 25,00 EUR s DPH
DFB0246/19 MAGNA ENERGIA a.s. 5.8.2019 1 538,99 EUR s DPH
DFB0247/19 MAGNA ENERGIA a.s. 5.8.2019 95,89 EUR s DPH
DFB0248/19 MAGNA ENERGIA a.s. 7.8.2019 75,19 EUR s DPH
DFB0241/19 BKS SAFETY s.r.o. 1.8.2019 68,40 EUR s DPH
DFB0235/19 Frape catering. s.r.o. 24.7.2019 531,00 EUR s DPH
DFB0236/19 PROMYS, s.r.o. 30.7.2019 207,36 EUR s DPH
DFB0237/19 PROMYS, s.r.o. 30.7.2019 138,00 EUR s DPH
DFB0239/19 ZOELI spol.s.r.o. 31.7.2019 280,00 EUR s DPH
DFB0240/19 HÓRKA 1.8.2019 348,72 EUR s DPH
DFB0229/19 REMA, Štefan Remeň 19.7.2019 408,56 EUR s DPH
DFB0230/19 BAMI SK 22.7.2019 198,40 EUR s DPH
DFB0231/19 HELP MEDICAL SERVICES 22.7.2019 73,20 EUR s DPH
DFB0232/19 HÓRKA 22.7.2019 237,16 EUR s DPH
DFB0233/19 Pekáreň PODHORIE s.ro. 23.7.2019 264,56 EUR s DPH
DFB0234/19 INMEDIA 23.7.2019 1 517,82 EUR s DPH
DFB0216/19 MAGNA ENERGIA a.s. 11.7.2019 -126,84 EUR s DPH