Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0177/19 HÓRKA 11.6.2019 340,82 EUR s DPH
DFB0180/19 MAGNA ENERGIA a.s. 11.6.2019 46,47 EUR s DPH
DFB0179/19 MAGNA ENERGIA a.s. 11.6.2019 35,25 EUR s DPH
DFB0181/19 SLOV.PLYN.PRIEM. 11.6.2019 2 420,27 EUR s DPH
DFB0182/19 SLOV.PLYN.PRIEM. 11.6.2019 1 271,00 EUR s DPH
DFB0183/19 Pekáreň PODHORIE s.ro. 12.6.2019 245,21 EUR s DPH
DFB0173/19 TRIAM spol. s.r.o. 7.6.2019 254,70 EUR s DPH
DFB0176/19 REMA, Štefan Remeň 10.6.2019 312,26 EUR s DPH
DFB0169/19 T-Slovak Telekom a.s. 5.6.2019 15,58 EUR s DPH
DFB0164/19 Slov.plyn.priemysel 4.6.2019 395,00 EUR s DPH
DFB0190/19 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 17.6.2019 53,52 EUR s DPH
DFB0184/19 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 14.6.2019 295,20 EUR s DPH
DFB0187/19 TRIPSY s.r.o. 17.6.2019 53,08 EUR s DPH
DFB0186/19 Vlastimil Šiška - LESTECH 14.6.2019 90,34 EUR s DPH
DFB0174/19 ZVAK Bratislava 10.6.2019 821,14 EUR s DPH
DFB0166/19 Pekáreň PODHORIE s.ro. 5.6.2019 258,66 EUR s DPH
DFB0167/19 INMEDIA 5.6.2019 1 458,40 EUR s DPH
DFB0165/19 Slovak Telekom a.s. 5.6.2019 44,72 EUR s DPH
DFB0159/19 REMA, Štefan Remeň 31.5.2019 553,08 EUR s DPH
DFB0160/19 HÓRKA 31.5.2019 383,44 EUR s DPH