Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0172/19 MAGNA ENERGIA a.s. 6.6.2019 75,19 EUR s DPH
DFB0175/19 SE-PRA EKO s.r.o. 10.6.2019 25,00 EUR s DPH
DFB0170/19 MAGNA ENERGIA a.s. 6.6.2019 1 538,99 EUR s DPH
DFB0171/19 MAGNA ENERGIA a.s. 6.6.2019 95,89 EUR s DPH
DFB0162/19 ATC- JR 31.5.2019 37,16 EUR s DPH
DFB0168/19 VYŤAHY 5.6.2019 168,28 EUR s DPH
DFB0161/19 ATC- JR 31.5.2019 91,14 EUR s DPH
DFB0149/19 SLOV.PLYN.PRIEM. 13.5.2019 1 271,00 EUR s DPH
DFB0153/19 Lekáreň Jana 17.5.2019 34,75 EUR s DPH
DFB0163/19 BKS SAFETY s.r.o. 3.6.2019 68,40 EUR s DPH
DFB0158/19 EDOLA-Milan Koreň 27.5.2019 1 810,30 EUR s DPH
DFB0157/19 Pekáreň PODHORIE s.ro. 22.5.2019 239,29 EUR s DPH
DFB0156/19 HÓRKA 21.5.2019 229,80 EUR s DPH
DFB0155/19 INMEDIA 21.5.2019 1 711,32 EUR s DPH
DFB0152/19 REMA, Štefan Remeň 17.5.2019 314,82 EUR s DPH
DFB0148/19 HÓRKA 13.5.2019 346,84 EUR s DPH
DFB0145/19 MAGNA ENERGIA a.s. 9.5.2019 53,44 EUR s DPH
DFB0150/19 SLOV.PLYN.PRIEM. 13.5.2019 617,88 EUR s DPH
DFB0143/19 MAGNA ENERGIA a.s. 9.5.2019 19,28 EUR s DPH
DFB0144/19 MAGNA ENERGIA a.s. 9.5.2019 34,36 EUR s DPH