Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0349/18 Slov.plyn.priemysel 5.11.2018 303,00 EUR s DPH
DFB0360/18 Slovak Telekom a.s. 7.11.2018 44,08 EUR s DPH
DFB0368/18 EDOLA-Milan Koreň 13.11.2018 56,93 EUR s DPH
DFB0343/18 Lekáreň Jana 29.10.2018 152,67 EUR s DPH
DFB0369/18 ZVAK Bratislava 13.11.2018 747,78 EUR s DPH
DFB0354/18 HÓRKA 6.11.2018 350,44 EUR s DPH
DFB0367/18 BAMI SK 9.11.2018 333,50 EUR s DPH
DFB0346/18 REMA, Štefan Remeň 2.11.2018 472,30 EUR s DPH
DFB0348/18 Pekáreň PODHORIE s.ro. 5.11.2018 222,59 EUR s DPH
DFB0355/18 HARTMAN-RICO spol. s r.o. 8.11.2018 13,78 EUR s DPH
DFB0357/18 PAPERA s.r.o. 7.11.2018 443,06 EUR s DPH
DFB0358/18 PAPERA s.r.o. 7.11.2018 21,24 EUR s DPH
DFB0359/18 JULES 7.11.2018 650,00 EUR s DPH
DFB0347/18 BKS SAFETY s.r.o. 2.11.2018 68,40 EUR s DPH
DFB0350/18 MAGNA ENERGIA a.s. 5.11.2018 1 425,82 EUR s DPH
DFB0351/18 Milsy a.s 2.11.2018 38,88 EUR s DPH
DFB0352/18 MAGNA ENERGIA a.s. 5.11.2018 139,19 EUR s DPH
DFB0353/18 MAGNA ENERGIA a.s. 5.11.2018 33,84 EUR s DPH
DFB0342/18 Pekáreň PODHORIE s.ro. 23.10.2018 304,32 EUR s DPH
DFB0344/18 HARTMAN-RICO spol. s r.o. 31.10.2018 52,32 EUR s DPH