Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0267/18 Lekáreň Jana 31.8.2018 88,49 EUR s DPH
DFB0270/18 BRATPEK - Ing. Mikloš 5.9.2018 183,93 EUR s DPH
DFB0265/18 MEDITECH SK s.r.o. 28.8.2018 4 500,00 EUR s DPH
DFB0298/18 TEMPO KONDELA s.r.o. 18.9.2018 261,00 EUR s DPH
DFB0284/18 INMEDIA 10.9.2018 1 227,91 EUR s DPH
DFB0285/18 INMEDIA 10.9.2018 111,13 EUR s DPH
DFB0291/18 PAPERA s.r.o. 11.9.2018 132,70 EUR s DPH
DFB0278/18 HÓRKA 6.9.2018 553,12 EUR s DPH
DFB0283/18 ZVAK Bratislava 7.9.2018 691,00 EUR s DPH
DFB0271/18 G.M.Paraskov 5.9.2018 376,52 EUR s DPH
DFB0286/18 SE-PRA EKO s.r.o. 10.9.2018 25,00 EUR s DPH
DFB0268/18 BKS SAFETY s.r.o. 3.9.2018 68,40 EUR s DPH
DFB0269/18 RM GASTRO - JAZ s.r.o. 4.9.2018 95,18 EUR s DPH
DFB0273/18 MAGNA ENERGIA a.s. 5.9.2018 1 425,82 EUR s DPH
DFB0274/18 MAGNA ENERGIA a.s. 5.9.2018 139,19 EUR s DPH
DFB0275/18 MAGNA ENERGIA a.s. 5.9.2018 33,84 EUR s DPH
DFB0276/18 S.P.I. spol.s.r.o. 6.9.2018 2 991,86 EUR s DPH
DFB0260/18 G.M.Paraskov 20.8.2018 640,44 EUR s DPH
DFB0262/18 INMEDIA 22.8.2018 1 333,63 EUR s DPH
DFB0263/18 BRATPEK - Ing. Mikloš 22.8.2018 148,06 EUR s DPH