Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0156/18 BRATPEK - Ing. Mikloš 4.6.2018 204,49 EUR s DPH
DFB0150/18 TRIAM spol. s.r.o. 21.5.2018 300,71 EUR s DPH
DFB0154/18 Lekáreň Jana 29.5.2018 135,12 EUR s DPH
DFB0176/18 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 12.6.2018 497,70 EUR s DPH
DFB0163/18 MAGNA ENERGIA a.s. 5.6.2018 1 425,82 EUR s DPH
DFB0155/18 TRIPSY s.r.o. 1.6.2018 89,90 EUR s DPH
DFB0157/18 SE-PRA EKO s.r.o. 4.6.2018 25,00 EUR s DPH
DFB0146/18 SLOV.PLYN.PRIEM. 18.5.2018 943,00 EUR s DPH
DFB0152/18 HÓRKA 24.5.2018 168,43 EUR s DPH
DFB0153/18 ATC- JR 25.5.2018 105,05 EUR s DPH
DFB0161/18 ERAJJ s.r.o. 5.6.2018 500,00 EUR s DPH
DFB0162/18 BKS SAFETY s.r.o. 5.6.2018 68,40 EUR s DPH
DFB0168/18 DOMOV Ing. Igor Styk 6.6.2018 868,00 EUR s DPH
DFB0140/18 MAGNA ENERGIA a.s. 9.5.2018 100,02 EUR s DPH
DFB0142/18 MAGNA ENERGIA a.s. 11.5.2018 -93,52 EUR s DPH
DFB0145/18 SLOV.PLYN.PRIEM. 14.5.2018 -413,97 EUR s DPH
DFB0147/18 G.M.Paraskov 16.5.2018 394,81 EUR s DPH
DFB0149/18 INMEDIA 18.5.2018 1 672,60 EUR s DPH
DFB0151/18 BRATPEK - Ing. Mikloš 22.5.2018 178,20 EUR s DPH
DFB0139/18 MAGNA ENERGIA a.s. 9.5.2018 27,42 EUR s DPH