Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0144/18 HÓRKA 14.5.2018 410,78 EUR s DPH
DFB0138/18 T-Slovak Telekom a.s. 9.5.2018 19,91 EUR s DPH
DFB0143/18 BRATPEK - Ing. Mikloš 14.5.2018 122,57 EUR s DPH
DFB0126/18 Slov.plyn.priemysel 2.5.2018 303,00 EUR s DPH
DFB0131/18 BRATPEK - Ing. Mikloš 3.5.2018 154,31 EUR s DPH
DFB0136/18 Slovak Telekom a.s. 4.5.2018 53,22 EUR s DPH
DFB0141/18 TRIPSY s.r.o. 10.5.2018 216,00 EUR s DPH
DFB0148/18 ZVAK Bratislava 16.5.2018 712,28 EUR s DPH
DFB0123/18 Lekáreň Jana 26.4.2018 392,18 EUR s DPH
DFB0134/18 HÓRKA 4.5.2018 269,83 EUR s DPH
DFB0125/18 INMEDIA 2.5.2018 1 450,74 EUR s DPH
DFB0132/18 G.M.Paraskov 4.5.2018 589,68 EUR s DPH
DFB0129/18 MAGNA ENERGIA a.s. 2.5.2018 33,84 EUR s DPH
DFB0130/18 BKS SAFETY s.r.o. 3.5.2018 68,40 EUR s DPH
DFB0133/18 VYŤAHY 4.5.2018 95,29 EUR s DPH
DFB0135/18 TRIPSY s.r.o. 4.5.2018 79,64 EUR s DPH
DFB0137/18 SE-PRA EKO s.r.o. 4.5.2018 25,00 EUR s DPH
DFB0117/18 Hagleitner 13.4.2018 240,36 EUR s DPH
DFB0122/18 BRATPEK - Ing. Mikloš 24.4.2018 182,96 EUR s DPH
DFB0124/18 HÓRKA 26.4.2018 398,74 EUR s DPH