Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0340/13 G.M.Paraskov 11.10.2013 480,56 EUR s DPH
DFB0329/13 Slovak Telecom a.s. 4.10.2013 34,10 EUR s DPH
DFB0346/13 TOPOLC. CUKR. A PEKAR. 14.10.2013 271,31 EUR s DPH
DFB0336/13 Milsy a.s. 9.10.2013 196,45 EUR s DPH
DFB0338/13 Slovenský plyn.priemysel 10.10.2013 1 431,49 EUR s DPH
DFB0341/13 Mäso - údeniny Šiko 11.10.2013 502,54 EUR s DPH
DFB0342/13 INMEDIA (Mabonex) 11.10.2013 556,31 EUR s DPH
DFB0343/13 INMEDIA (Mabonex) 11.10.2013 344,82 EUR s DPH
DFB0344/13 TEVOS/Mgr. Pavel Herel 11.10.2013 814,26 EUR s DPH
DFB0332/13 Dzian Pavol 8.10.2013 654,17 EUR s DPH
DFB0333/13 INMEDIA (Mabonex) 8.10.2013 403,41 EUR s DPH
DFB0334/13 Banchem s.r.o. 9.10.2013 145,10 EUR s DPH
DFB0324/13 G.M.Paraskov 2.10.2013 105,36 EUR s DPH
DFB0320/13 G.M.Paraskov 27.9.2013 448,50 EUR s DPH
DFB0323/13 Lekáreň Jana 27.9.2013 144,85 EUR s DPH
DFB0335/13 Bánovská stavebná spoločnosť 9.10.2013 2 377,00 EUR s DPH
DFB0327/13 Slovenský plyn.priemysel 4.10.2013 534,00 EUR s DPH
DFB0328/13 VYŤAHY 8.10.2013 44,00 EUR s DPH
DFB0330/13 Zapadosl.energ.zavody 8.10.2013 2 273,65 EUR s DPH
DFB0331/13 ZVAK Bratislava 7.10.2013 389,41 EUR s DPH