Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0340/13 | G.M.Paraskov | 11.10.2013 | 480,56 EUR s DPH |
DFB0329/13 | Slovak Telecom a.s. | 4.10.2013 | 34,10 EUR s DPH |
DFB0346/13 | TOPOLC. CUKR. A PEKAR. | 14.10.2013 | 271,31 EUR s DPH |
DFB0336/13 | Milsy a.s. | 9.10.2013 | 196,45 EUR s DPH |
DFB0338/13 | Slovenský plyn.priemysel | 10.10.2013 | 1 431,49 EUR s DPH |
DFB0341/13 | Mäso - údeniny Šiko | 11.10.2013 | 502,54 EUR s DPH |
DFB0342/13 | INMEDIA (Mabonex) | 11.10.2013 | 556,31 EUR s DPH |
DFB0343/13 | INMEDIA (Mabonex) | 11.10.2013 | 344,82 EUR s DPH |
DFB0344/13 | TEVOS/Mgr. Pavel Herel | 11.10.2013 | 814,26 EUR s DPH |
DFB0332/13 | Dzian Pavol | 8.10.2013 | 654,17 EUR s DPH |
DFB0333/13 | INMEDIA (Mabonex) | 8.10.2013 | 403,41 EUR s DPH |
DFB0334/13 | Banchem s.r.o. | 9.10.2013 | 145,10 EUR s DPH |
DFB0324/13 | G.M.Paraskov | 2.10.2013 | 105,36 EUR s DPH |
DFB0320/13 | G.M.Paraskov | 27.9.2013 | 448,50 EUR s DPH |
DFB0323/13 | Lekáreň Jana | 27.9.2013 | 144,85 EUR s DPH |
DFB0335/13 | Bánovská stavebná spoločnosť | 9.10.2013 | 2 377,00 EUR s DPH |
DFB0327/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.10.2013 | 534,00 EUR s DPH |
DFB0328/13 | VYŤAHY | 8.10.2013 | 44,00 EUR s DPH |
DFB0330/13 | Zapadosl.energ.zavody | 8.10.2013 | 2 273,65 EUR s DPH |
DFB0331/13 | ZVAK Bratislava | 7.10.2013 | 389,41 EUR s DPH |