Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0251/18 SLOV.PLYN.PRIEM. 9.8.2018 943,00 EUR s DPH
DFB0253/18 MSM Slovakia s.r.o. 10.8.2018 252,00 EUR s DPH
DFB0254/18 BRATPEK - Ing. Mikloš 14.8.2018 183,34 EUR s DPH
DFB0246/18 MAGNA ENERGIA a.s. 7.8.2018 -134,01 EUR s DPH
DFB0247/18 MAGNA ENERGIA a.s. 8.8.2018 90,56 EUR s DPH
DFB0261/18 BAMI SK 20.8.2018 277,92 EUR s DPH
DFB0256/18 Milsy a.s 16.8.2018 33,12 EUR s DPH
DFB0257/18 HÓRKA 16.8.2018 403,62 EUR s DPH
DFB0258/18 Ing. Ivan Sečanský 16.8.2018 518,40 EUR s DPH
DFB0242/18 UNIMAT spol. s r.o. 3.8.2018 427,20 EUR s DPH
DFB0245/18 T-Slovak Telekom a.s. 7.8.2018 19,15 EUR s DPH
DFB0232/18 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 1.8.2018 2 520,91 EUR s DPH
DFB0233/18 Slov.plyn.priemysel 2.8.2018 303,00 EUR s DPH
DFB0259/18 PAPERA s.r.o. 16.8.2018 134,40 EUR s DPH
DFB0244/18 Slovak Telekom a.s. 7.8.2018 39,13 EUR s DPH
DFB0255/18 RM GASTRO - JAZ s.r.o. 14.8.2018 511,52 EUR s DPH
DFB0229/18 LEON global s.r.o. 25.7.2018 1 535,52 EUR s DPH
DFB0237/18 INMEDIA 3.8.2018 2 133,24 EUR s DPH
DFB0238/18 G.M.Paraskov 3.8.2018 508,30 EUR s DPH
DFB0239/18 BRATPEK - Ing. Mikloš 6.8.2018 167,48 EUR s DPH