Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0131/18 BRATPEK - Ing. Mikloš 3.5.2018 154,31 EUR s DPH
DFB0136/18 Slovak Telekom a.s. 4.5.2018 53,22 EUR s DPH
DFB0141/18 TRIPSY s.r.o. 10.5.2018 216,00 EUR s DPH
DFB0148/18 ZVAK Bratislava 16.5.2018 712,28 EUR s DPH
DFB0123/18 Lekáreň Jana 26.4.2018 392,18 EUR s DPH
DFB0134/18 HÓRKA 4.5.2018 269,83 EUR s DPH
DFB0125/18 INMEDIA 2.5.2018 1 450,74 EUR s DPH
DFB0132/18 G.M.Paraskov 4.5.2018 589,68 EUR s DPH
DFB0129/18 MAGNA ENERGIA a.s. 2.5.2018 33,84 EUR s DPH
DFB0130/18 BKS SAFETY s.r.o. 3.5.2018 68,40 EUR s DPH
DFB0133/18 VYŤAHY 4.5.2018 95,29 EUR s DPH
DFB0135/18 TRIPSY s.r.o. 4.5.2018 79,64 EUR s DPH
DFB0137/18 SE-PRA EKO s.r.o. 4.5.2018 25,00 EUR s DPH
DFB0117/18 Hagleitner 13.4.2018 240,36 EUR s DPH
DFB0122/18 BRATPEK - Ing. Mikloš 24.4.2018 182,96 EUR s DPH
DFB0124/18 HÓRKA 26.4.2018 398,74 EUR s DPH
DFB0127/18 MAGNA ENERGIA a.s. 2.5.2018 1 425,82 EUR s DPH
DFB0128/18 MAGNA ENERGIA a.s. 2.5.2018 139,19 EUR s DPH
DFB0110/18 SLOV.PLYN.PRIEM. 12.4.2018 943,00 EUR s DPH
DFB0112/18 MAGNA ENERGIA a.s. 12.4.2018 25,72 EUR s DPH