Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0448/17 MAGNA ENERGIA a.s. 11.1.2018 0,15 EUR s DPH
DFB0449/17 MAGNA ENERGIA a.s. 11.1.2018 103,32 EUR s DPH
DFB0450/17 ZVAK Bratislava 16.1.2018 662,59 EUR s DPH
DFB0001/18 MAGNA ENERGIA a.s. 3.1.2018 1 435,56 EUR s DPH
DFB0002/18 MAGNA ENERGIA a.s. 3.1.2018 233,48 EUR s DPH
DFB0438/17 HÓRKA 3.1.2018 285,73 EUR s DPH
DFB0439/17 G.M.Paraskov 4.1.2018 150,56 EUR s DPH
DFB0440/17 BRATPEK - Pekáreň 23.1.2018 216,49 EUR s DPH
DFB0441/17 Slovak Telekom a.s. 5.1.2018 60,47 EUR s DPH
DFB0442/17 T-Slovak Telekom a.s. 5.1.2018 14,87 EUR s DPH
DFB0443/17 HELP MEDICAL SERVICES 5.1.2018 64,80 EUR s DPH
DFB0444/17 INMEDIA 11.1.2018 527,88 EUR s DPH
DFB0413/17 MAGNA ENERGIA a.s. 11.12.2017 -21,03 EUR s DPH
DFB0437/17 VYŤAHY 27.12.2017 34,04 EUR s DPH
DFB0436/17 G.M.Paraskov 27.12.2017 364,88 EUR s DPH
DFB0435/17 HÓRKA 22.12.2017 629,26 EUR s DPH
DFB0434/17 Pavlovský Michal 22.12.2017 588,00 EUR s DPH
DFB0431/17 BRATPEK - Pekáreň 22.12.2017 146,04 EUR s DPH
DFB0432/17 Lekáreň Jana 22.12.2017 150,15 EUR s DPH
DFB0433/17 Valjent Jaroslav 22.12.2017 1 189,91 EUR s DPH